內部審計是一種獨立、客觀的監督、評價和咨詢活動,其以增加價值和改善營運為目標,通過系統、規范的手段來評估風險、改進風險的控制和組織的治理結構,以達到企業的既定目標。
內部審計管理主要為單位內部管理服務,以加強單位內部控制、減少管理風險,涵蓋管理流程的方方面面,如風險管理、控制和治理過程等。目前,企業內部審計正由合規導向型向管理導向型轉變、由財務審計向管理審計轉變、由分散化管理向集中化管理轉變。
當前,企業內部審計管理也面臨著諸多問題,包括很多企業仍在沿用傳統的審計方法,特別是全手工或半手工的審計方式,由于業務量龐大,必然會影響整體工作效率。另外,不少企業也并未將數據思維納入到審計工作中,造成數據資源浪費,沒有發揮出審計數據應有的價值。
致遠互聯審計綜合管理平臺 推動“互聯網+數字審計”
致遠互聯審計綜合管理平臺整體框架
致遠互聯審計綜合管理平臺,一方面是為審計管理職能的領導或主管提供綜合的審計業務管理平臺,另一方面也為審計人員提供了知識共享平臺。審計綜合管理平臺可實現多組織、多層級審計工作管理,對集團總部及各級審計單位開展審計工作所必須的審計資源、審計方法、審計法規、審計案例等信息進行統一管理,達到資源共享、及時更新的目的。
同時,致遠互聯審計綜合管理平臺還可以實現集中審計、遠程在線審計、及時掌握公司全部審計工作計劃、審計項目進度及審計報告成果的管理要求;實現對全部審計項目全過程的電子化管理,包括計劃管理、項目管理、檔案管理、整改跟蹤等環節。通過對審計資源、審計對象、審計標準、審計知識進行全面管理,為審計人員提升自我能力水平提供支撐。
內部審計管理:實時掌握集團公司全部審計工作計劃、審計項目進度及審計報告成果,審計發現問題回復、被審計對象整改全過程的在線化,為集團業務流程優化、管理決策提供有效的數字化支撐。
內部審計作業:各種審計類型均可以在線完成審計。從審計準備與調查、審計實施過程、審計報告到后續整改階段,實現全過程數據打通,審計成果支持多次利用與借鑒,有效提高審計作業效率,且審計全過程留痕。
內部審計數據分析:依托審計平臺提供財務監控、預算審核、聯網監督等功能模塊,強化內部控制,提高審計成果復用率及審計作業效率,確保審計全過程有跡可循。
審計支持:提供在線法律法規、企業規章制度、審計程序、常見問題、業務案例、歷史工作底稿、重要會議等知識庫,提高知識收集、沉淀、分享、學習等效率。同時提供在線即時通訊工具,打造集團與分支機構、外部合作單位實時溝通平臺,實現“溝通零距離”。
數據集成:審計綜合管理平臺滿足90%以上的應用接入需求,并且簡化接入過程,完善認證規范,可實現第三方認證配置化支持,為企業統一協作平臺提供支持。
運營監控:提供監控指標設置、監控對象、監控方案管理、實時監控預警、監控過程溝通、項目疑點以及運營決策中心等功能模塊,及時發現管理過程中的異常情況。